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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 30.682.500
Nro. de Orden de Pago
8576
Fecha de Orden de Pago
12-09-2014
Fecha Emisión Cheque
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.178.500
IVA
₲ 2.789.318

Retención DNCP
₲ 109.341
Retención IVA
₲ 836.795
Retención Renta
₲ 557.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AE & C CONSTRUCTORA S.R.L.
RUC
80059439-8
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-91954
Monto Contrato
₲ 62.232.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.232.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.244.476

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268660
Nombre de la Licitación
20 - Construcción y Servicios Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud