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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001186
Monto de la Factura
₲ 2.630.000
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
18-07-2012
Fecha Emisión Cheque
18-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.620.628
IVA
Retención DNCP
₲ 9.372
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO IMLACH FERREIRA
RUC
817621-3
Número de Contrato
074
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-41286
Monto Contrato
₲ 22.489.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.489.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.409.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS - IMPRENTA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas