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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001498
Nro. de Timbrado
14174165
Monto de la Factura
₲ 4.434.200
Nro. de Orden de Pago
20810
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.176.693
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 15.641
Retención IVA
₲ 120.933
Retención Renta
₲ 120.933
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-177781
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.997.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.674.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362287
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional