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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003723
Monto de la Factura
₲ 315.000
Nro. de Orden de Pago
276
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.855
IVA
₲ 28.636

Retención DNCP
₲ 1.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23009-13-81769
Monto Contrato
₲ 15.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.066.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.065.017

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258865
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET Y CONEXION A LA RED METROPOLITANA DEL SECTOR PUBLICO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores