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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006377
Monto de la Factura
₲ 16.230.000
Nro. de Orden de Pago
663
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.434.434
IVA
₲ 1.475.455

Retención DNCP
₲ 57.838
Retención IVA
₲ 442.637
Retención Renta
₲ 295.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RAMON TORRES TRUSSY
RUC
3188231-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-95960
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.448.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.084.340

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270183
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Servicios de Impresiones Gráficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación