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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000922
Nro. de Timbrado
13386349
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. de Orden de Pago
1311
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.679.273
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 20.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON RUFINO BELTRAN BRITEZ
RUC
490450-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-22008-19-171693
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.927.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359533
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones