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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-021-0002195
Nro. de Timbrado
14517667
Monto de la Factura
₲ 1.932.000
Nro. de Orden de Pago
1103
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.818.100
IVA
₲ 175.636

Retención DNCP
₲ 6.814
Retención IVA
₲ 52.691
Retención Renta
₲ 52.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
001/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23031-21-198439
Monto Contrato
₲ 23.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.166.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.246.863

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377331
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios de Internet para las Estaciones de Monitoreo de Radiación Ionizante Ambiental de la ARRN - Plurianual - Ad Referendum
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear