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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-003-0003921/24/23/22/25/26
Nro. de Timbrado
11769147
Monto de la Factura
₲ 2.420.000
Nro. de Orden de Pago
582
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.301.372
IVA
₲ 220.002

Retención DNCP
₲ 8.624
Retención IVA
₲ 66.002
Retención Renta
₲ 44.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
74/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-132781
Monto Contrato
₲ 22.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.874.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.756.296

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310005
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA DEL JUZGADOS DE LUQUE Y SAN LORENZO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central