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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005827
Nro. de Timbrado
11418318
Monto de la Factura
₲ 7.785.000
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
27-09-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.403.394
IVA
₲ 707.727

Retención DNCP
₲ 27.743
Retención IVA
₲ 212.318
Retención Renta
₲ 141.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124710
Monto Contrato
₲ 13.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.935.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.251.931

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308910
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Textiles.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu