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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010706
Nro. de Timbrado
11480174
Monto de la Factura
₲ 6.030.535
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
31-05-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.849.390
IVA
₲ 133.635

Retención DNCP
₲ 23.116
Retención IVA
₲ 40.091
Retención Renta
₲ 117.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121743
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.855.583

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí