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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014441
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 12.007.296
Nro. de Orden de Pago
417
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
08-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.644.576
IVA
₲ 273.490

Retención DNCP
₲ 45.997
Retención IVA
₲ 82.047
Retención Renta
₲ 234.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121743
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.855.583

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí