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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009363
Monto de la Factura
₲ 7.223.500
Nro. de Orden de Pago
20141364
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
05-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.711.288
IVA
₲ 656.682

Retención DNCP
₲ 26.267
Retención IVA
₲ 197.005
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 288.940

Datos del Contrato

Proveedor
UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
RUC
80021764-0
Número de Contrato
55820
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-53163
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.031.878

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230197
Nombre de la Licitación
Servicio de Ensayo y Análisis de Estudios de Suelo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande