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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041682
Monto de la Factura
₲ 2.214.300
Nro. de Orden de Pago
20146028
Fecha de Orden de Pago
29-07-2014
Fecha Emisión Cheque
05-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.105.759
IVA
₲ 201.300

Retención DNCP
₲ 7.891
Retención IVA
₲ 60.390
Retención Renta
₲ 40.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
55891
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-61020
Monto Contrato
₲ 91.314.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.951.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.300.450

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230431
Nombre de la Licitación
Servicio de Refrigerio para Reuniones de Ejecutivos, Jornadas por Emergencias y Eventos Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande