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Datos del Pago

Nro. de Factura
006-002-0000139
Monto de la Factura
₲ 4.963.500
Nro. de Orden de Pago
2384
Fecha de Orden de Pago
04-01-2019
Fecha Emisión Cheque
04-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.451
IVA
₲ 451.227

Retención DNCP
₲ 18.049
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ
RUC
1243519-8
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
CD-22009-18-162779
Monto Contrato
₲ 49.864.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.912.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.822.308

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340639
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y UTILES DE OFICINA- AD REFERENDUN
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari