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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 60.606.500
Nro. de Orden de Pago
15825
Fecha de Orden de Pago
17-06-2014
Fecha Emisión Cheque
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.600.947
IVA
₲ 5.509.682

Retención DNCP
₲ 220.387
Retención IVA
₲ 1.652.905
Retención Renta
₲ 1.101.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.030.325
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BOTTGER CONSTRUCTORA SRL
RUC
80020914-1
Número de Contrato
PBS/CD/20/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-87654
Monto Contrato
₲ 95.146.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.146.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.718.347

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270637
Nombre de la Licitación
Trifasicación de linea en baja tensión- Albardon, provisión de agua y cerco perimetral- Gral. Artigas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado