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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000070/3-5
Monto de la Factura
₲ 26.664.000
Nro. de Orden de Pago
18384
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.355.040
IVA
₲ 2.424.000

Retención DNCP
₲ 96.960
Retención IVA
₲ 727.200
Retención Renta
₲ 484.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
30-31/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-99666
Monto Contrato
₲ 54.483.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.483.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.808.380

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281827
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico y Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado