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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000334
Nro. de Timbrado
16405202
Monto de la Factura
₲ 340.000
Nro. de Orden de Pago
3107
Fecha de Orden de Pago
15-04-2024
Fecha Emisión Cheque
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.182
IVA
₲ 30.909

Retención DNCP
₲ 1.236
Retención IVA
₲ 9.273
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Rosa María Amalia Talavera Rivas
RUC
3713109-5
Número de Contrato
66/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236811
Monto Contrato
₲ 340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS Y MANTELES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria