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Datos del Pago

Nro. de Factura
022443
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
25-05-2011
Fecha Emisión Cheque
16-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.120.000
IVA

Retención DNCP
₲ 11.119
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ
RUC
2890656-0
Número de Contrato
06/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-23464
Monto Contrato
₲ 13.405.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.104.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.091.532

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208606
Nombre de la Licitación
Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales