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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001014
Nro. de Timbrado
13112531
Monto de la Factura
₲ 8.855.000
Nro. de Orden de Pago
297
Fecha de Orden de Pago
10-07-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.340.766
IVA
₲ 805.000

Retención DNCP
₲ 31.234
Retención IVA
₲ 241.500
Retención Renta
₲ 241.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173592
Monto Contrato
₲ 8.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.855.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.340.766

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359799
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay