- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011579
Nro. de Timbrado
14753159
Monto de la Factura
₲ 3.780.000
Nro. de Orden de Pago
167
Fecha de Orden de Pago
28-05-2021
Fecha Emisión Cheque
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.560.485
IVA
₲ 343.636
Retención DNCP
₲ 13.333
Retención IVA
₲ 103.091
Retención Renta
₲ 103.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173244
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.845.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.716.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359223
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro