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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
341
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
IVA
₲ 318.182

Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-73932
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.945.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.836.611

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251999
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ESPECIALES DEL LOCAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones