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Datos del Pago
Nro. de Factura
0057479
Monto de la Factura
₲ 211.860
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
25-11-2011
Fecha Emisión Cheque
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.860
IVA
Retención DNCP
₲ 755
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
04/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1862
Monto Contrato
₲ 8.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.732.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.711.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185433
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica