Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
000841
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
17-09-2010
Fecha Emisión Cheque
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
IVA

Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
25/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-6540
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.114.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.000.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185203
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica