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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 4.704.996
Nro. de Orden de Pago
2036
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.687.887
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 17.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-22008-14-87842
Monto Contrato
₲ 21.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.999.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.919.996

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270819
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras para la Gobernacion de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones