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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-012368-79
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 8.785.289
Nro. de Orden de Pago
26165
Fecha de Orden de Pago
25-11-2016
Fecha Emisión Cheque
25-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.525.400
IVA
₲ 180.183

Retención DNCP
₲ 33.732
Retención IVA
₲ 54.055
Retención Renta
₲ 172.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-104139
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.467.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.644.009

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285367
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado