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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-2325
Nro. de Timbrado
13455507
Monto de la Factura
₲ 5.227.930
Nro. de Orden de Pago
88804
Fecha de Orden de Pago
17-09-2019
Fecha Emisión Cheque
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.924.330
IVA
₲ 475.266

Retención DNCP
₲ 18.440
Retención IVA
₲ 142.580
Retención Renta
₲ 142.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
39/18
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-165501
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.996.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.125.904

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344911
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal