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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-011-0000205
Nro. de Timbrado
10997430
Monto de la Factura
₲ 22.445.000
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
28-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.344.786
IVA
₲ 2.040.455

Retención DNCP
₲ 79.986
Retención IVA
₲ 612.137
Retención Renta
₲ 408.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
OC Nº 23/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-114358
Monto Contrato
₲ 22.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.445.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.344.786

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299080
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MINIBUS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar