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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Nro. de Timbrado
12815807
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. de Orden de Pago
274
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.563.753
IVA
₲ 392.727
Retención DNCP
₲ 50.793
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 392.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155916
Monto Contrato
₲ 79.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.051.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.987.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340568
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales