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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Nro. de Timbrado
15348168
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
1068
Fecha de Orden de Pago
19-10-2022
Fecha Emisión Cheque
19-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.586.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HUGO RIVEROS VERA
RUC
1166451-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-22008-22-212367
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.027.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.772.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406272
Nombre de la Licitación
ALQUILERES VARIOS PARA LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones