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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000479
Nro. de Timbrado
15137199
Monto de la Factura
₲ 3.519.997
Nro. de Orden de Pago
446
Fecha de Orden de Pago
19-05-2022
Fecha Emisión Cheque
19-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.407.997
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 12.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO LEOPOLDO RAMOS LLANO
RUC
1096771-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-22008-22-212370
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.604.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.295.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406262
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones