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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026296
Monto de la Factura
₲ 1.812.200
Nro. de Orden de Pago
20223997
Fecha de Orden de Pago
23-05-2022
Fecha Emisión Cheque
14-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.706.960
IVA
₲ 164.745

Retención DNCP
₲ 6.392
Retención IVA
₲ 49.424
Retención Renta
₲ 49.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
56632
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-195716
Monto Contrato
₲ 59.063.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.641.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.526.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375532
Nombre de la Licitación
CD_6460 Adquisición de Productos Alimenticios para el Servicio de Cafetería
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande