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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013044
Monto de la Factura
₲ 2.977.000
Nro. de Orden de Pago
202212201
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.804.117
IVA
₲ 270.636
Retención DNCP
₲ 10.501
Retención IVA
₲ 81.191
Retención Renta
₲ 81.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
56633
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-195718
Monto Contrato
₲ 26.937.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.643.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.676.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375532
Nombre de la Licitación
CD_6460 Adquisición de Productos Alimenticios para el Servicio de Cafetería
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande