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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0145915
Monto de la Factura
₲ 133.114.500
Nro. de Orden de Pago
202213069
Fecha de Orden de Pago
06-01-2023
Fecha Emisión Cheque
25-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.384.179
IVA
₲ 12.101.318

Retención DNCP
₲ 469.531
Retención IVA
₲ 3.630.395
Retención Renta
₲ 3.630.395
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
56619
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-191862
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.079.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.841.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367289
Nombre de la Licitación
cd_6410 Servicio de Lavado y Engrase para Vehículos de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande