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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005317
Nro. de Timbrado
16090836
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
252
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.292.545
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
102/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-215134
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.545.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.510.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407946
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia