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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004
Monto de la Factura
₲ 2.396.000
Nro. de Orden de Pago
8496
Fecha de Orden de Pago
11-07-2013
Fecha Emisión Cheque
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.278.553
IVA
₲ 217.818

Retención DNCP
₲ 8.538
Retención IVA
₲ 65.345
Retención Renta
₲ 43.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VALEPAR S.A.
RUC
80020769-6
Número de Contrato
906
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-72294
Monto Contrato
₲ 2.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.396.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.278.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado