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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-003230
Monto de la Factura
₲ 6.228.700
Nro. de Orden de Pago
8184
Fecha de Orden de Pago
04-06-2013
Fecha Emisión Cheque
04-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.923.380
IVA
₲ 566.245

Retención DNCP
₲ 22.197
Retención IVA
₲ 169.874
Retención Renta
₲ 113.249
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
532,539,902,1063,1151,1152
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-72291
Monto Contrato
₲ 22.953.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.689.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.867.011

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado