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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000755
Nro. de Timbrado
11500703
Monto de la Factura
₲ 18.582.300
Nro. de Orden de Pago
13818
Fecha de Orden de Pago
01-11-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.671.429
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 66.221
Retención IVA
₲ 506.790
Retención Renta
₲ 337.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
323/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-117416
Monto Contrato
₲ 123.402.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.401.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.440.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299220
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiados para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf