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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000610
Nro. de Timbrado
11500703
Monto de la Factura
₲ 27.342.150
Nro. de Orden de Pago
44684
Fecha de Orden de Pago
12-05-2016
Fecha Emisión Cheque
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.001.888
IVA
₲ 2.485.650

Retención DNCP
₲ 97.437
Retención IVA
₲ 745.695
Retención Renta
₲ 497.130
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
323/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-117416
Monto Contrato
₲ 123.402.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.401.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.440.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299220
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiados para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf