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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000240
Nro. de Timbrado
11427629
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
13642
Fecha de Orden de Pago
20-10-2016
Fecha Emisión Cheque
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA
₲ 900.000

Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
244/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-113214
Monto Contrato
₲ 118.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.976.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286993
Nombre de la Licitación
Asesoria de Implementacion del modelo de control interno (MECIP)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf