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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000425
Nro. de Timbrado
11695809
Monto de la Factura
₲ 13.680.000
Nro. de Orden de Pago
6352
Fecha de Orden de Pago
16-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.630.255
IVA
₲ 1.239.114

Retención DNCP
₲ 49.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TOUR S SERVICE S. A.
RUC
80060787-2
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22010-16-121486
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.839.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.367.686

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305374
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana