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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004492
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. de Orden de Pago
10276
Fecha de Orden de Pago
17-01-2013
Fecha Emisión Cheque
17-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.387.636
IVA

Retención DNCP
₲ 12.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Isaac Guillermo Bacteke Karajallo
RUC
789475-9
Número de Contrato
PBS/CD/12/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-50886
Monto Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.775.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233703
Nombre de la Licitación
Servicio dr Internet
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado