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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-002504
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 727.920
Nro. de Orden de Pago
205
Fecha de Orden de Pago
24-06-2019
Fecha Emisión Cheque
24-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 725.008
IVA
₲ 66.175

Retención DNCP
₲ 2.912
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172392
Monto Contrato
₲ 727.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 725.008

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358353
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos para limpieza
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil