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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0016305
Nro. de Timbrado
12723647
Monto de la Factura
₲ 5.828.500
Nro. de Orden de Pago
12992
Fecha de Orden de Pago
02-10-2018
Fecha Emisión Cheque
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.542.797
IVA
₲ 529.864
Retención DNCP
₲ 20.771
Retención IVA
₲ 158.959
Retención Renta
₲ 105.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEBASTIAN NAHUEL ZARNIKOWSKY
RUC
5291769-0
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-157313
Monto Contrato
₲ 33.761.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.941.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.011.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346858
Nombre de la Licitación
SERV. DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado