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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Nro. de Timbrado
16362054
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
29-05-2023
Fecha Emisión Cheque
29-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.291.819
IVA
₲ 309.090
Retención DNCP
₲ 12.364
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Ramón Arévalos Balbuena
RUC
4352886-4
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22002-22-211612
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.595.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.220.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406609
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría en Contrataciones Publicas - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro