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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000309
Nro. de Timbrado
15533192
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
1050
Fecha de Orden de Pago
27-10-2022
Fecha Emisión Cheque
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.872.728
IVA
₲ 363.636

Retención DNCP
₲ 14.545
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Pedro Ramón Arévalos Balbuena
RUC
4352886-4
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22002-22-211612
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.595.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.220.920

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406609
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría en Contrataciones Publicas - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro