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Datos del Pago

Nro. de Factura
0040010261624
Monto de la Factura
₲ 89.700.000
Nro. de Orden de Pago
958
Fecha de Orden de Pago
15-09-2022
Fecha Emisión Cheque
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.253.636
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COOP.DE PROD.AGROPECUARIA NARANJAL LIMITADA (COPRONAR)
RUC
80006620-0
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30165-22-217739
Monto Contrato
₲ 89.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.253.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.253.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA MAQUINAS MUNICIPALES
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal