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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038704
Nro. de Timbrado
13140585
Monto de la Factura
₲ 2.920.000
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.750.427
IVA
₲ 265.455
Retención DNCP
₲ 10.300
Retención IVA
₲ 79.637
Retención Renta
₲ 79.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163703
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.674.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.472.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350045
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí