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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009652
Nro. de Timbrado
14155514
Monto de la Factura
₲ 3.570.000
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
31-07-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.362.680
IVA
₲ 324.545

Retención DNCP
₲ 12.592
Retención IVA
₲ 97.364
Retención Renta
₲ 97.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-160236
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.533.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.217.681

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343076
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro