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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-8-18902
Monto de la Factura
₲ 6.998.670
Nro. de Orden de Pago
30445
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.973.220
IVA
₲ 636.243
Retención DNCP
₲ 25.450
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-26003-14-94072
Monto Contrato
₲ 19.939.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.939.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.866.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279834
Nombre de la Licitación
Adquisición de Nafta Súper Minimo 95 octanos o Superior
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa