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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-151
Nro. de Timbrado
13408419
Monto de la Factura
₲ 35.700.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
03-06-2019
Fecha Emisión Cheque
03-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.626.804
IVA
₲ 3.245.455

Retención DNCP
₲ 125.924
Retención IVA
₲ 973.636
Retención Renta
₲ 973.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Maria Translación Mercado Garcete
RUC
1021537-9
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-171623
Monto Contrato
₲ 35.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.626.804

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364270
Nombre de la Licitación
Servicio de Alisado de Piso y Baranda de Rampa
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas